Orden de Compra. Nº701426-373-SE22 "ELEMENTOS EMERGENTES PROGRAMA EJE-FOSIS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-373-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS EMERGENTES PROGRAMA EJE-FOSIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-11-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 35815
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO RESPONSABLE RECEPCIÓN PRODUCTOSResponsable recepción productos: Claudia Ramírez Narváez, celular: +56 9 52080819.
Lugar entrega: Avenida Saavedra Sur 1355 Collipulli, horario 09:30 a 13:30 hrs. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian Alvaro
Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN A GARCES GARCES E.I.R.L
R.U.T. 76.622.491-1
Sucursal Sebastian Alvaro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos32Unidad no definidaOALLITAS DESINFECTANTES 35 UDS. VIRUTEXTOALLITAS DESINFECTANTES 35 UDS. VIRUTEX $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
14111703
Toallas de papel31Unidad no definidaTOALLAS DOBLADAS INTERFOLIADAS X 200 UDS.TOALLAS DOBLADAS INTERFOLIADAS X 200 UDS. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.500 $ 108.500
Total Neto $ 188.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.815
TOTAL OC $ 224.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.