Orden de Compra. Nº701426-378-SE21 "SERVICIO ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES PROG. OFICINA TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-378-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES PROG. OFICINA TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-30-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 131722,68795
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega ServicioContacto responsable recepción servicios: Sergio Erices Leal, Encargado Programa Oficina Turismo, fono: 452-886322.

Fechas entrega: indicadas en Solicitud de Compra N° 356 adjunta en archivo anexo.

 La facturación enviar al email dideco.adqui@municipalidadcollipulli.cl

 La fecha de emisión de la factura debe ser el mismo día o días siguientes desde la recepción total conforme de los productos o servicios.

La factura que sea enviada antes o sin la recepción de los productos o servicios será rechazada según normativa.

 


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria cecilia
Razón Social Maria Cecilia Canales San Martin
R.U.T. 9.533.894-1
Sucursal maria cecilia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering150Unidad no definidaSERVICIO ALIMENTACIÓN, COCTEL URBANO, MENÚ N°4, PROGRAMA OFICINA TURISMO, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA N° 356 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO.SERVICIO ALIMENTACIÓN, COCTEL URBANO, MENÚ N°4, PROGRAMA OFICINA TURISMO, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA N° 356 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.300 $ 693.277
Total Neto $ 693.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.723
TOTAL OC $ 825.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.