Orden de Compra. Nº701426-402-SE25 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL PROGRAMA BIBLIOTECA COMUNAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-402-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL PROGRAMA BIBLIOTECA COMUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 239443,109233
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR ENTREGA Y RESPONSABLE RECEPCIÓN PRODUCTOSContacto responsable recepción productos: María Ignacia Ortíz Segura

Fono: 9 31323453

VER SOLICITUD DE COMPRA 382 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Studio27 - Soluciones Gráficas
Razón Social RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ
R.U.T. 16.052.143-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Studio27 - Soluciones Gráficas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria1GlobalMATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA BIBLIOTECA COMUNAL, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 382 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO.MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA BIBLIOTECA COMUNAL, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 382 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. $ 1.260.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.227 $ 1.260.227
Total Neto $ 1.260.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.443
TOTAL OC $ 1.499.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.