Orden de Compra. Nº
701426-493-SE18
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ALIMENTOS TALLER PREVENCIÓN DE CAÍDA VÍNCULOS
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
701426-493-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS TALLER PREVENCIÓN DE CAÍDA VÍNCULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3153-2-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DIDECO
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Facturación
Avda saavedra N° 1355
Comuna
Collipulli
Impuesto
9323,730502
Dirección de Envío de la Factura
Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Entrega de Productos
Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Vínculos, contacto responsable: Catalina Barra, fono 452886451, en calle Alcázar N° 1048, a las 08:30 horas, día 27 de Agosto de 2018.
Facturar bajo el giro MUNICIPALIDADES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Victorina Montenegro
Razón Social
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T.
8.172.307-9
Sucursal
Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
30
Unidad
30 Empanadas de coctel Frita de pino
30 Empanadas de coctel Frita de pino
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.395
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
30
Unidad
30 Empanadas de coctel Frita queso
30 Empanadas de coctel Frita queso
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.697
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Botella
2 Botellas de jugo 1.5 litros desechables, igual o similar a la marca Watt´s, sabores surtidos.
2 Botellas de jugo 1.5 litros desechables, igual o similar a la marca Watt´s, sabores surtidos.
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.180
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
1 Queque para 20 personas
1 Queque para 20 personas
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
1 Kuchen para 30 personas
1 Kuchen para 30 personas
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
Total Neto
$ 49.072
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.324
TOTAL OC
$ 58.396
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.