Orden de Compra. Nº701426-494-SE18 "ALIMENTOS Programa Vínculos"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-494-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Programa Vínculos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-2-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 7081,890102
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de ProductosDirección Desarrollo Comunitario, Programa Vínculos, contacto responsable recepción: Katherine Leiva, fono 452886451, mail: katherine.leiva24@gmail.com,
día 29 de Agosto de 2018, a las 08:30 horas. en calle Alcázar N° 1048. 

Facturar bajo giro MUNICIPALIDADES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas20Unidad20 Empanadas coctel frita de pino20 Empanadas coctel frita de pino $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.597
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad1 Queque para 20 personas1 Queque para 20 personas $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas40Unidad40 Empanadas de coctel frita de queso40 Empanadas de coctel frita de queso $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.597
50202303
Jugos y néctar concentrados2Unidad2 Botella Jugo 1.5 litros desechables, igual o similar a marca Watt´s, surtidos.2 Botella Jugo 1.5 litros desechables, igual o similar a marca Watt´s, surtidos. $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
Total Neto $ 37.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.082
TOTAL OC $ 44.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.