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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701426-522-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-12-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DIDECO |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda saavedra N° 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
Avda saavedra N° 1355 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
162855,226889 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda saavedra N° 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega de productos | Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Seguridades y Oportunidades, contacto responsable: CLAUDIA RAMIREZ NARVAEZ, fono 452993056, mail: cramireznarvaez@hotmail.com. productos deben entregarse en Bodega Municipal de Alcázar N° 1048, desde las 08:00 a 17:00 horas, mes de Octubre de 2017.
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION, DETALLE EN SOLICITUD DE PEDIDO N° 214 EN ARCHIVO ADJUNTO. | ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION, DETALLE EN SOLICITUD DE PEDIDO N° 214 EN ARCHIVO ADJUNTO. |
$ 857.133,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 857.133
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$ 857.133
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Total Neto
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$ 857.133
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 162.855
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$ 1.019.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.