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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701426-532-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
30 CAJAS ALIMENTOS PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-2-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DIDECO |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda saavedra N° 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
Avda saavedra N° 1355 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
139022,52063 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda saavedra N° 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega de productos | Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Asistencia Social, ubicado en calle Alcázar N° 1048, contacto responsable recepción: Tamara Vilches Melgarejo, fono 452656240, mail: tavilches@gmail.com, Octubre 2017.
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 30 | Unidad no definida | 30 Cajas de alimentos, detalle en Solicitud de Pedido N° 229 adjunta en archivo anexo. | 30 Cajas de alimentos, detalle en Solicitud de Pedido N° 229 adjunta en archivo anexo. |
$ 24.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 731.700
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$ 731.697
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Total Neto
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$ 731.697
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 139.023
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$ 870.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.