Orden de Compra. Nº
701426-630-SE16
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MATERIALES DE ASEO VILLA DE NIÑOS
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
701426-630-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO VILLA DE NIÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3153-18-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DIDECO
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Facturación
Avda saavedra N° 1355
Comuna
Collipulli
Impuesto
52667,999772
Dirección de Envío de la Factura
Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Entrega de productos
Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Villa de Niños y Niñas de Collipulli, ubicada en Avenida Marta González N° 1641, sector Pablo Neruda, contacto responsable: Eduardo Muñoz Venegas, fono 45-2519205, mail: villaninoscollipulli@gmail.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITAMAR
Razón Social
MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T.
11.536.818-4
Sucursal
COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211704
Selladores
40
Unidad no definida
40 Pintura para piso 900 ml.
40 Pintura para piso 900 ml.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Botella
30 Cloro color ropa 900 ml
30 Cloro color ropa 900 ml
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.500
$ 67.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
50
Botella
50 Botellas Cera Líquida pisos plásticos, Virginia
50 Botellas Cera Líquida pisos plásticos, Virginia
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
39101605
ampolletas fluorescentes
30
Unidad
30 Ampolletas bajo consumo
30 Ampolletas bajo consumo
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.400
$ 47.395
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
30 Toallas de papel
30 Toallas de papel
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.605
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Unidad
20 Guantes multiusos (Talla M)
20 Guantes multiusos (Talla M)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
53131503
Cepillos de dientes
30
Unidad
30 Cepillo dental
30 Cepillo dental
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
14111705
Servilletas de papel
4
Pack
4 Pack Servilletas familiar x 6 unid. Nova Clásica
4 Pack Servilletas familiar x 6 unid. Nova Clásica
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
Total Neto
$ 277.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.668
TOTAL OC
$ 329.868
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.