Orden de Compra. Nº701426-630-SE16 "MATERIALES DE ASEO VILLA DE NIÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-630-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO VILLA DE NIÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-18-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 52667,999772
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de productosDirección Desarrollo Comunitario, Programa Villa de Niños y Niñas de Collipulli, ubicada en Avenida Marta González N° 1641, sector Pablo Neruda, contacto responsable: Eduardo Muñoz Venegas, fono 45-2519205, mail: villaninoscollipulli@gmail.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211704
Selladores40Unidad no definida40 Pintura para piso 900 ml.40 Pintura para piso 900 ml. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131803
Desinfectantes domésticos30Botella30 Cloro color ropa 900 ml30 Cloro color ropa 900 ml $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50Botella50 Botellas Cera Líquida pisos plásticos, Virginia50 Botellas Cera Líquida pisos plásticos, Virginia $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
39101605
ampolletas fluorescentes30Unidad30 Ampolletas bajo consumo30 Ampolletas bajo consumo $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.395
14111703
Toallas de papel30Unidad30 Toallas de papel30 Toallas de papel $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.605
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20Unidad20 Guantes multiusos (Talla M)20 Guantes multiusos (Talla M) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
53131503
Cepillos de dientes30Unidad30 Cepillo dental30 Cepillo dental $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
14111705
Servilletas de papel4Pack4 Pack Servilletas familiar x 6 unid. Nova Clásica4 Pack Servilletas familiar x 6 unid. Nova Clásica $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 277.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.668
TOTAL OC $ 329.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.