Orden de Compra. Nº701426-651-SE18 "PRODUCTOS DE MENAJE PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUN"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-651-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE MENAJE PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-2-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 79815,326426
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de ProductosDirección Desarrollo Comunitario, Programa Seguridades y Oportunidades, contacto responsable recepción: Claudia Ramírez Narváez, fono: 452886309, mail: cramireznarvaez@hotmail.com
, día 19/10/2018 a las 15:00 horas. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa3Unidad3 Manteles Género3 Manteles Género $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.939
52152010
Termos domésticos2Unidad2 Termos agua caliente 5 Lts. 2 Termos agua caliente 5 Lts. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
52152102
Vasos para beber domésticos46Unidad46 Vasos jugo46 Vasos jugo $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.936
48101915
Bandejas de servicio7Unidad7 Bandejas melamina7 Bandejas melamina $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.860 $ 20.859
48101905
Tazas para servicio de mesa50Unidad50 Set Taza cerámica impresa (taza, plato, cuchara)50 Set Taza cerámica impresa (taza, plato, cuchara) $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.550 $ 365.546
Total Neto $ 420.081
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.815
TOTAL OC $ 499.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.