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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701426-656-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA SENDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-167-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DIDECO |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda saavedra N° 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
Avda saavedra N° 1355 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
43109,243697 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda saavedra N° 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega producto | Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Senda-Previene, ubicado en calle Alcázar Nº 1048, 1er. piso, encargado Sr. Abraham Sandoval Sanhueza, fono 45-2656250, email: previenecollipulli@gmail.com.
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Proveedor |
supermercado o`carrol |
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Razón Social |
PETAIN SANDOVAL VASQUEZ Y CIA LTDA
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R.U.T. |
82.166.500-0 |
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Sucursal |
supermercado o`carrol |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 1 | Unidad no definida | Materiales de Aseo. Detalle en Solicitud de Pedido Nº 396 en archivo anexo. | Materiales de Aseo. Detalle en Solicitud de Pedido Nº 396 en archivo anexo. |
$ 226.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.891
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$ 226.891
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Total Neto
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$ 226.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.109
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$ 270.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.