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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701426-702-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10 POLERAS CUELLO PIQUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3212-36-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DIDECO |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda saavedra N° 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
Avda saavedra N° 1355 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
27142,85698 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda saavedra N° 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega de productos | Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Psicosocial y Socio Laboral Seguridades y Oportunidades, contacto responsable: Claudia Ramírez Narváez, fono 452993056, mail: cramireznarvaez@hotmail.
Emitir 2 facturas: $ 110.400, Cuenta Complementaria Programa Psicosocial N° 214-05-29 $ 59.600, Cuenta Complementaria Programa Socio Laboral N° 214-05-05
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Proveedor |
pancho |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER REYES ROA
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R.U.T. |
12.448.871-0 |
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Sucursal |
pancho |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53101604
| Camisas o blusas de mujer | 10 | Unidad no definida | 10 Poleras de cuello piqué color negro | 10 Poleras de cuello piqué color negro |
$ 14.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.860
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$ 142.857
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Total Neto
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$ 142.857
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.143
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$ 170.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.