Orden de Compra. Nº701426-8-SE23 "ADQUISICION DE PRODUCTOS PROG.CENTRO NIÑOS TEMPOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-8-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS PROG.CENTRO NIÑOS TEMPOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-11-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 105185,27731091
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA PRODUCTOSEscuela Benjamín Franklin, Ocarrol #825 Collipulli, de 09.00 a 13.00 hrs.
Izamar Fuentes Palma, 9-78042665
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian Alvaro
Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN A GARCES GARCES E.I.R.L
R.U.T. 76.622.491-1
Sucursal Sebastian Alvaro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral1GlobalADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES, CONFITES, PRODUCTOS DE COCTELERIA, AGUAS, BEBIDAS Y JUGOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS (AS). ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES, CONFITES, PRODUCTOS DE COCTELERIA, AGUAS, BEBIDAS Y JUGOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS (AS). $ 553.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.607 $ 553.607
Total Neto $ 553.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.185
TOTAL OC $ 658.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.