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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701426-802-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Movilización Turismo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-2-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DIDECO |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda saavedra N° 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
Avda saavedra N° 1355 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda saavedra N° 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega de servicio |
Funcionario responsable para contacto y la Recepción del Bien o
Servicio: Miguel Ruiz Torres, Of. Turismo y microempresa, Fono 452-886343, email
miguel96mrt@gmail.com
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Proveedor |
BUSES ORTEGA |
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Razón Social |
MANUEL PATRICIO ORTEGA CASTILLO
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R.U.T. |
10.658.168-1 |
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Sucursal |
BUSES ORTEGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | Movilización, según solicitud de compra en archivo adjunto. | Movilización, según solicitud de compra en archivo adjunto. |
$ 192.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.050
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$ 192.050
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Total Neto
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$ 192.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 192.050
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.