Orden de Compra. Nº701426-95-SE22 "MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-95-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-8-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 93690,1172
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de ProductosContacto responsable recepción productos: Sra. María Isabel Viveros Chávez, fono contacto: 982459760.
Lugar entrega: Calle Alcázar N° 1048 de Collipulli, de 09:00 a 13:00 hrs. 
03 días una vez enviada la orden de compra.
La Factura deberá ser enviada vía correo electrónico: dideco.adqui@municipalidadcollipulli.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo1Unidad no definidaMATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES ESCOLARES PROGRAMA 4 A 7, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 114 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO.MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES ESCOLARES PROGRAMA 4 A 7, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 114 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. $ 493.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.106 $ 493.106
Total Neto $ 493.106
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.690
TOTAL OC $ 586.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.