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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701427-28-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES OFICINA FABRI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Yungay |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Yungay
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R.U.T. |
61.965.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 716 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Yungay
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R.U.T. |
61.965.200-2 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 716 |
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Comuna |
Yungay
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Impuesto |
2201,1766 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 716 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-05-2017 |
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Proveedor |
Distribuidora Colon |
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Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
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R.U.T. |
76.176.425-k |
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Sucursal |
Distribuidora Colon |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 20 | | (1007470) CARPETA RHEIN OFICIO FAST AZUL UNIDAD 1025470 | (1007470) CARPETA RHEIN OFICIO FAST AZUL UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.960
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$ 9.960
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44121804 2239-4-LP14
| Borradores | 10 | | (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894 | (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 166,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.660
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$ 1.660
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Total Neto
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$ 11.620
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Descuento
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$ 35
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.201
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 13.786
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.