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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701427-3-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
oficina dimerc |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Yungay |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Yungay
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R.U.T. |
61.965.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 716 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Yungay
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R.U.T. |
61.965.200-2 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 716 |
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Comuna |
Yungay
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Impuesto |
2515,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 716 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-03-2018 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 12 | | (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 2 | | (1171078 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE 653 STICK CHICO 12 UNIDADES 1197117 | (1171078) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 653 STICK CHICO 12 UNIDADES; Código: U437874; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.904,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.808
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$ 5.808
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Total Neto
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$ 13.308
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Descuento
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$ 67
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.516
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 15.757
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.