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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701436-15-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Chillan |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Chillan
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R.U.T. |
61.977.620-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Herminda Martin N° 590 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Chillan
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R.U.T. |
61.977.620-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE VEGA DE SALDIAS N°1044 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
60089,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE VEGA DE SALDIAS N°1044 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-07-2018 |
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Proveedor |
Distribuidora Vergio SA |
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Razón Social |
Distribuidora Vergio S.A.
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Vergio SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 20 | | (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: 02022015; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 20 | | (1007681 )CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681 | (1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: 02035002; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 129,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.580
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$ 2.580
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 20 | | (1007775 )DESTACADOR STABILO VERDE BOSS BEM009 UNIDAD 1025775 | (1007775) DESTACADOR STABILO VERDE BOSS BEM009 UNIDAD; Código: 05031236; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.200
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$ 8.200
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 20 | | (1007770 )DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD 1025770 | (1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD; Código: 05031233; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.200
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$ 8.200
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 50 | | (1007979 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD 1025979 | (1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD; Código: 02041009; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 111,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.550
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$ 5.550
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44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 10 | | (1110098 )TIJERAS ATLANTIK OFICINA 15 CM UNIDAD 1130098 | (1110098) TIJERAS ATLANTIK OFICINA 15 CM UNIDAD; Código: 05089066; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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14111531 2239-4-LP14
| Libros o cuadernos de registro | 20 | | (1108388 )CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD 1128388 | (1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD; Código: 05029126; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 519,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.380
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$ 10.380
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14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 150 | | (1109283 )PAPEL MULTIPROPÓSITO REPROGRAF OFICIO 75 GR 500 HOJAS 1129283 | (1109283) PAPEL MULTIPROPÓSITO REPROGRAF OFICIO 75 GR 500 HOJAS; Código: 04008103; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.750
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$ 264.750
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Total Neto
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$ 316.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.089
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 376.349
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.