Orden de Compra. Nº701436-16-CM18 "Materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Chillan
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701436-16-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Chillan
Razón Social Juzgado de Familia de Chillan
R.U.T. 61.977.620-8
Dirección de Unidad de Compra Herminda Martin N° 590
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2018000018 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Chillan
R.U.T. 61.977.620-8
Dirección de Facturación CALLE VEGA DE SALDIAS N°1044
Comuna Chillán
Impuesto 122633,22
Dirección de Envío de la Factura CALLE VEGA DE SALDIAS N°1044
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos20 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: QUIAMBDIN3104; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.880 $ 33.880
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (976316 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD 991316(976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2337; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.980 $ 195.980
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel70 (975214 )TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214(975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2820; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.540 $ 435.540
Total Neto $ 665.400
Descuento $ 19.962
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.633
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 768.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.