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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701436-2-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Chillan |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Chillan
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R.U.T. |
61.977.620-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Herminda Martin N° 590 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Chillan
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R.U.T. |
61.977.620-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE VEGA DE SALDIAS N°1044 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
145369 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE VEGA DE SALDIAS N°1044 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 30 | | (1108006 )ADHESIVO UHU BARRA 21 GR UNIDAD 1128006 | (1108006) ADHESIVO UHU BARRA 21 GR UNIDAD; Código: U421957; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 485,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.550
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$ 14.550
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 50 | | (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505 | (1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 249,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.450
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$ 12.450
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 100 | | (1008054 )LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA NEGRO TRILUX 032 UNIDAD 1026054 | (1008054) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA NEGRO TRILUX 032 UNIDAD; Código: U390835; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 131,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.100
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$ 13.100
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 10 | | (1006946 )SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 1024946 | (1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES; Código: H115620; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.139,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.390
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$ 11.390
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 10 | | (1006945 )SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945 | (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169720; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 854,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.540
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$ 8.540
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31201509 2239-4-LP14
| Cinta adhesiva de nylon | 50 | | (1109855 )CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD 1129855 | (1109855) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD; Código: U407605; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 156,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 300 | | (1006598 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598 | (1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: H105720; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 705.000
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$ 705.000
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Total Neto
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$ 772.830
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Descuento
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$ 7.728
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.369
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 910.471
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.