Orden de Compra. Nº701438-12-CM14 "Compra Materiales Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701438-12-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Carlos
Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos
R.U.T. 61.965.100-6
Dirección de Unidad de Compra Roble N° 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos
R.U.T. 61.965.100-6
Dirección de Facturación Roble N° 650
Comuna San Carlos
Impuesto 10462,3101
Dirección de Envío de la Factura Roble N° 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-24-LP09
Marcadores10 (252572) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO 252572(252572) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO ; Código: 18675AM;Región : VIII $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
45101702
2239-24-LP09
Guillotinas de imprenta1 (589331) GUILLOTINA REXEL CL-120 UNIDAD 536206(589331) GUILLOTINA REXEL CL-120 UNIDAD; Código: 76027;Región : VIII $ 23.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.162 $ 23.162
44111506
2239-24-LP09
Tacos calendario11 (730085) TACO CALENDARIO RHEIN 2015 GRANDE UNIDAD 730085(730085) TACO CALENDARIO RHEIN 2015 GRANDE UNIDAD; Código: 89541;Región : VIII $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540 $ 12.540
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo2 (736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES 736249(736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES; Código: 80103;Región : VIII $ 3.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
44111503
2239-24-LP09
Bandejas de correspondencia1 (911669) BANDEJA ESCRITORIO ACRIMET CORRESPONDENCIA TRIPLE 925289(911669) BANDEJA ESCRITORIO ACRIMET CORRESPONDENCIA TRIPLE; Código: 44473GR;Región : VIII $ 9.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.469 $ 9.469
Total Neto $ 55.621
Descuento $ 556
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.462
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 65.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.