Orden de Compra. Nº701438-13-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701438-16-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701438-13-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701438-16-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Carlos
Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos
R.U.T. 61.965.100-6
Dirección de Unidad de Compra Roble N° 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos
R.U.T. 61.965.100-6
Dirección de Facturación Roble N° 650
Comuna San Carlos
Impuesto 49078,9
Dirección de Envío de la Factura Roble N° 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial20UnidadPañuelos desechables caja 60 unidades  $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.980 $ 18.980
53131608
Jabones10UnidadJabón tipo ANTIBACTERIAL 600 ML  $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.810 $ 18.810
53131608
Jabones5UnidadJabon humectante bidón 5 litros  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
14111703
Toallas de papel10UnidadToalla de Papel Jumbo de 200 mts. Doble hoja extra blanco (por paquete de 2 unidades cada uno)  $ 11.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.100 $ 114.100
14111704
Papel higiénico6UnidadPapel Higiénico Jumbo 250 mts. Doble hoja extra blanco Paquete de 6 unidades  $ 12.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.220 $ 77.220
Total Neto $ 258.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.079
TOTAL OC $ 307.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.