Orden de Compra. Nº701438-3-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701438-6-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701438-3-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701438-6-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Carlos
Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos
R.U.T. 61.965.100-6
Dirección de Unidad de Compra Roble N° 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos
R.U.T. 61.965.100-6
Dirección de Facturación Roble N° 650
Comuna San Carlos
Impuesto 59599,58
Dirección de Envío de la Factura Roble N° 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121804
Distintivos o porta distintivos12UnidadPorta credencia acrílico  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624 $ 624
44121802
Líquido corrector12UnidadCorrector pincel o esponja  $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.692 $ 4.692
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPilas AAA pack 2 unidades  $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
44121708
Marcadores12UnidadMarcador doble punta rojo (referencia sharpie)  $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.556 $ 5.556
41111604
Reglas12UnidadRegal metálica 30 cm.-  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPilas AA pack 2 unidades  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
14111514
Bloques para mensajes20UnidadBlock apuntes tamaño oficio hoja blanca de matemáticas 7 mm  $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
55121804
Distintivos o porta distintivos12UnidadCordón porta credencial  $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.444 $ 9.444
44121708
Marcadores12UnidadMarcador doble punta negro (referencia sharpie)  $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.624 $ 9.624
44121708
Marcadores12UnidadMarcador doble punta azul (referencia sharpie)  $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.624 $ 9.624
44111506
Taco calendario12UnidadTaco calendario grandes año 2021  $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.416 $ 10.416
44121615
Corcheteras12UnidadCochetera metálica para escritorio  $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
44101716
Perforadoras12UnidadPerforadora para escritorio  $ 2.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.352 $ 35.352
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50UnidadPapel oficio Premium 75 gr. (referencia marca navigator)  $ 2.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.450 $ 149.450
Total Neto $ 313.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.600
TOTAL OC $ 373.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.