Orden de Compra. Nº701438-3-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701438-2-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701438-3-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701438-2-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Carlos
Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos
R.U.T. 61.965.100-6
Dirección de Unidad de Compra Roble N° 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos
R.U.T. 61.965.100-6
Dirección de Facturación Roble N° 650
Comuna San Carlos
Impuesto 57092,72
Dirección de Envío de la Factura Roble N° 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores24UnidadDESTACADOR AMARILLO  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.856
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO 100 HOJAS  $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.560 $ 14.560
44121802
Líquido corrector12UnidadCORRECTOR LIQUIDO DOS EN UNO (ESPONJA Y PUNTA METALICA) O PINCEL  $ 1.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.048 $ 12.048
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILLAS AAA PACK DOBLE  $ 1.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.960 $ 22.960
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS AA PACK DOBLE  $ 1.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.440 $ 34.440
44111506
Taco calendario12UnidadTaco calendario grandes año 2022  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60UnidadPapel oficio Premium 75 gr. (referencia marca navigator)  $ 2.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.340 $ 176.340
44121701
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ PASTA AZUL (REFERENCIA PILOT PUNTA METALICA)  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121701
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ PASTA NEGRO (REFERENCIA PILOT PUNTA METALICA)  $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
Total Neto $ 300.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.093
TOTAL OC $ 357.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.