Orden de Compra. Nº
701475-19-CM18
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COMPRA MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
701475-19-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jdo de Letras del Trabajo de Chillan
Razón Social
Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan
R.U.T.
61.979.330-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Isabel Riquelme N° 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan
R.U.T.
61.979.330-7
Dirección de Facturación
Calle Isabel Riquelme N° 280
Comuna
Chillán
Impuesto
4955,77
Dirección de Envío de la Factura
Calle Isabel Riquelme N° 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-06-2018
Título
Descripción
HORARIO DE ENTREGA
DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Vergio SA
Razón Social
Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T.
96.972.190-2
Sucursal
Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta
3
(1109393 )DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD 1129393
(1109393) DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD; Código: 02025037; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
1
(1293691 )LÁPIZ PILOT GEL AZUL ROLLER BALL 0.7 MM 12 UNIDADES 1319641
(1293691) LÁPIZ PILOT GEL AZUL ROLLER BALL 0.7 MM 12 UNIDADES; Código: 02038187; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.105
$ 7.105
46111502
2239-4-LP14
Minas
4
(1006359 )MINAS PENTEL 0.5MM HB UNIDAD 1024359
(1006359) MINAS PENTEL 0.5MM HB UNIDAD; Código: 05069015; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.232
$ 1.232
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
8
(1007981 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA VERDE UNIDAD 1025981
(1007981) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA VERDE UNIDAD; Código: 02041011; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 816
$ 816
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel
1
(1108011 )CLIPS HAND APRETADOR DOBLE 25 MM 12 UNIDADES 1128011
(1108011) CLIPS HAND APRETADOR DOBLE 25 MM 12 UNIDADES; Código: 02003008; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305
$ 305
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma
3
(1109348 )DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD 1129348
(1109348) DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD; Código: 02024003; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165
$ 165
44121804
2239-4-LP14
Borradores
1
(1137631 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA SUAVIZADA MEDIANA S 20 PANES UNIDAD 1159672
(1137631) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA SUAVIZADA MEDIANA S 20 PANES UNIDAD; Código: 05009460; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.415
$ 5.415
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos
2
(1108987 )CHINCHES JM IMPORT PUSH PINS COLOR CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD 1128987
(1108987) CHINCHES JM IMPORT PUSH PINS COLOR CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD; Código: 02002017; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 704
$ 704
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
1
(1181091 )LÁPIZ PILOT SUPER GEL 0.5 AZUL 12 UNIDADES 1207145
(1181091) LÁPIZ PILOT SUPER GEL 0.5 AZUL 12 UNIDADES; Código: 02038289; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.341
$ 7.341
Total Neto
$ 26.083
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.956
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 31.039
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.