Orden de Compra. Nº701475-9-AG20 "COMPRA MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701475-9-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Chillan
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan
R.U.T. 61.979.330-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Isabel Riquelme N° 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 361 del sistema CGU + PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan
R.U.T. 61.979.330-7
Dirección de Facturación Calle Isabel Riquelme N° 280
Comuna Chillán
Impuesto 75251,97
Dirección de Envío de la Factura Calle Isabel Riquelme N° 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2020
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGADE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones10UnidadJavon Dove de 230 ml  $ 2.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790
47131816
Desodorantes8UnidadAirwich electrico aceite vainilla  $ 2.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.872 $ 22.872
47131830
Productos de limpieza de muebles6Unidaden spray lavanda  $ 1.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.136 $ 11.136
47131706
Aparatos ambientadores de aire10Unidadrepuesto mar azul  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47131502
Paños de limpieza5UnidadMicrofibra  $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
14111703
Toallas de papel15Unidadjumbo 200 mts por 2 rollos  $ 10.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.975 $ 150.975
14111704
Papel higiénico6Unidadjumbo 250 mts, 6 unidades  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
14111705
Servilletas de papel2Unidadlunch 500 unidades  $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570 $ 1.570
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidadde 1 litro  $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
42281912
Toallas de esterilización15Unidad35 unidades Virutex  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidadtalla M  $ 3.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.660 $ 35.660
Total Neto $ 396.063
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.252
TOTAL OC $ 471.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.