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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
702155-7-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA JARDIN INF. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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702155-5-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar "Arica" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Cdte. San Martín 0149 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
141801,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLARI HERMANOS S A |
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Razón Social |
SOLARI HERMANOS S A
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R.U.T. |
79.766.850-8 |
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Sucursal |
SOLARI HERMANOS S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102508
| Restauración de albañilería, mampostería o azulejo | 1 | Unidad | ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL JARDÍN INFANTIL SEGÚN COTIZACIÓN N° 182504-182502-182503 | ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL JARDÍN INFANTIL SEGÚN COTIZACIÓN N° 182504-182502-182503 |
$ 746.322,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 746.322
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$ 746.322
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Total Neto
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$ 746.322
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.801
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$ 888.123
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.