Orden de Compra. Nº702155-8-SE16 "ADQ DE CALEFONT PARA VFS "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702155-8-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE CALEFONT PARA VFS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702155-5-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Arica"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3
Comuna Arica
Impuesto 39579,09
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 260, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1UnidadCALEFONT IONIZADO 10 LTS GAS LICUADOCALEFONT IONIZADO 10 LTS GAS LICUADO $ 208.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.311 $ 208.311
Total Neto $ 208.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.579
TOTAL OC $ 247.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.