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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
702313-159-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMANDO BIENESTAR (ZONA DE BIENESTAR CONCEPCIÓN) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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689281-15-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar "Concepción" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Gral. Novoa N° 134 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
5958,628 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dist.Miranda Andretta Ltda |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
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R.U.T. |
78.994.890-9 |
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Sucursal |
Dist.Miranda Andretta Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131609
| Magos para escobas o traperos | 10 | Unidad | TRAPEROS DOBLES | |
$ 998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.980
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$ 9.983
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42281602
| Soluciones de glutaraldehído | 10 | Unidad | GLASSEX C/ GATILLO | |
$ 1.635,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.350
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$ 16.353
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 4 | Unidad | CLORINDA | |
$ 1.256,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.024
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$ 5.025
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Total Neto
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$ 31.361
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.959
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$ 37.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.