Orden de Compra. Nº702313-17-SE13 "COMANDO DE BIENESTAR (ELEMENTOS DE ASEO) ZB3N"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702313-17-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2013
Nombre de la Orden de Compra COMANDO DE BIENESTAR (ELEMENTOS DE ASEO) ZB3N
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 689281-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 3 Norte
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Gral. Novoa N° 134
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA
Comuna Concepción
Impuesto 7683,6
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definida   $ 40.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.440 $ 40.440
Total Neto $ 40.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.684
TOTAL OC $ 48.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.