Orden de Compra. Nº702313-318-SE14 "COMANDO DE BIENESTAR"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702313-318-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2014
Nombre de la Orden de Compra COMANDO DE BIENESTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702313-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar "Concepción"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Gral. Novoa N° 134
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA
Comuna Concepción
Impuesto 28351,8
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorompello
Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA
R.U.T. 9.422.808-5
Sucursal ferreteriaorompello
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaSEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO  $ 149.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.220 $ 149.220
Total Neto $ 149.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.352
TOTAL OC $ 177.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.