|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
702313-357-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-07-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Techumbre V.Fiscal Concepción |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
702313-1-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Z.B. "Concepción" |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.045-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.045-1 |
|
Dirección de Facturación |
ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
87400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RUBENVALDERRAMATRONCOSO |
|
Razón Social |
RUBEN ANTONIO VALDERRAMA TRONCOSO
|
|
R.U.T. |
10.286.878-1 |
|
Sucursal |
RUBENVALDERRAMATRONCOSO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad no definida | SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO. | |
$ 460.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 460.000
|
$ 460.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 460.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 87.400
|
|
$ 547.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.