Orden de Compra. Nº702313-45-SE13 "COMANDO BIENESTAR (MAT CONTR ZB3 NORTE)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702313-45-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2013
Nombre de la Orden de Compra COMANDO BIENESTAR (MAT CONTR ZB3 NORTE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 689281-3-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 3 Norte
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Gral. Novoa N° 134
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA
Comuna Concepción
Impuesto 31926,3175
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Collao
Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS
R.U.T. 7.736.027-1
Sucursal Ferreteria Collao
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1UnidadTIRA DE PVC 75MM X 6 MT  $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
15111505
Butano1UnidadGAS BUTANO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
31201601
Adhesivos químicos1UnidadVINILIT 250CC  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTETICO  $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
31162003
Clavos de acabado5kilogramoCLAVO 4"  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31211704
Selladores5UnidadSIKAFLEX 11-FC  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.269
40142604
Codos de tubo4UnidadCODO PVC 75 90º  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
40142604
Codos de tubo2UnidadCODO PVC 75 45º  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadGL BARNIZ ROBLE OSCURO  $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.168 $ 10.168
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.639
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 4"  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
30111601
Cemento8SacoSACO BECRON 25 KG  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.798
30111701
Enlucido de yeso6BolsaFRAGUE  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487
30111504
Morteros12SacoSACO MORTERO PISO  $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.592 $ 71.597
Total Neto $ 168.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.926
TOTAL OC $ 199.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.