Orden de Compra. Nº702313-49-SE17 "Reparaciones J.Infantil L.Angeles "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702313-49-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones J.Infantil L.Angeles
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702313-12-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Concepción"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA
Comuna Concepción
Impuesto 37335
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicios construccion
Razón Social MARTIN GENARO MONARES CONEJEROS
R.U.T. 14.505.296-3
Sucursal servicios construccion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad no definidaSEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 196.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.500 $ 196.500
Total Neto $ 196.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.335
TOTAL OC $ 233.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.