Orden de Compra. Nº702313-63-SE15 "COMANDO DE BIENESTAR"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702313-63-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2015
Nombre de la Orden de Compra COMANDO DE BIENESTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702313-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar "Concepción"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Gral. Novoa N° 134
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA
Comuna Concepción
Impuesto 258400
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE RIVERO SUR 491, LAGUNA REDONDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUBENVALDERRAMATRONCOSO
Razón Social RUBEN ANTONIO VALDERRAMA TRONCOSO
R.U.T. 10.286.878-1
Sucursal RUBENVALDERRAMATRONCOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102005
Lámina de acero inoxidable1Unidad no definidaSEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 1.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000
Total Neto $ 1.360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.400
TOTAL OC $ 1.618.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.