Orden de Compra. Nº702988-122-SE19 "ORDEN GENERADA DESDE 702988-55-E218"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-122-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-55-E218
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 702988-55-E218
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMACIA CRUZ VERDE - Casa Matriz
Razón Social WAISSBLUTH Y HAYNE LTDA
R.U.T. 86.266.000-5
Sucursal FARMACIA CRUZ VERDE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121715
Enalapril4CajaENALAPRILENALAPRIL $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos2CajaPARCHE CURITAPARCHE CURITA $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
51171909
Omeprazol4CajaOMEPRAZOLOMEPRAZOL $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
12191601
Solventes de alcohol2UnidadALCOHOLALCOHOL $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.540
51161606
Loratadina3UnidadLORATADINALORATADINA $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.435 $ 3.435
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos5UnidadPARCHE LEÓNPARCHE LEÓN $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.950 $ 18.950
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos4UnidadPARCHE OCULARPARCHE OCULAR $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.960 $ 41.960
51102713
Povidona yodada5UnidadPOVIDONAPOVIDONA $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.275 $ 7.275
Total Neto $ 99.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 99.360

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.