Orden de Compra. Nº702988-124-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-9-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-124-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-9-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MILOVIC
Razón Social CONTRATISTA DE OBRAS STIPE ANDRES MILOVIC BAUK E.I
R.U.T. 76.039.017-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MILOVIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1UnidadDE ACUERDO REQUERIMIENTOS EN LAS BASES LICITACIÓN Y ANEXOS DEL PRESENTE PROCESO, VALOR EXENTO DE IMPUESTOS, POR LEY NAVARINO LIMPIEZA DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE 6M3 CU.RUBRO N°1 SERVICIO LIMPIEZA DE PLANTAS TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CAMPAMENTO CALETA 2 MAYO, IGTF (Conforme a lo solicitado en Bases Técnicas y Anexo N°2) $ 9.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520.000 $ 9.520.000
71121022
Servicios de limpieza del pozo1UnidadDE ACUERDO REQUERIMIENTOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS, DEL PRESENTE PROCESO, VALOR EXENTO DE IMPUESTOS, POR LEY NAVARINO LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE 12M3.RUBRO N°2 SERVICIO LIMPIEZA DE PLANTAS TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CAMPAMENTO CORDILLERA DARWIN, IGTF(Ingrese su oferta sólo en esta línea de productos si expende lo solicitado en Bases Técnicas y Anexo N°2) $ 2.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790.000 $ 2.790.000
Total Neto $ 12.310.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.310.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.