Orden de Compra. Nº
702988-137-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-57-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
702988-137-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-57-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-57-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra
Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Facturación
Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
Comuna
Timaukel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Aike Patagonia SPA
Razón Social
AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T.
77.442.739-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
8
Unidad
LAVALOZA, TIPO QUIX 750CC
LAVALOZA, TIPO QUIX 750CC
$ 1.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.712
$ 13.712
47121605
Limpiadores de suelo
5
Unidad
LIMPIA PISOS LIQUIDO BIDÓN 5 LITROS
LIMPIA PISOS LIQUIDO BIDÓN 5 LITROS
$ 3.646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.230
$ 18.230
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
LUSTRA MUEBLES EN CREMA 250 CC
LUSTRA MUEBLES EN CREMA 250 CC
$ 2.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.588
$ 8.588
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML
DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML
$ 1.654,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.540
$ 16.540
47131811
Productos de lavandería
15
Unidad
DETERGENTE EN POLVO 400 GRS
DETERGENTE EN POLVO 400 GRS
$ 859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.885
$ 12.885
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
LIMPIADOR CREMA TIPO CIF PARA COCINA 750 CC
LIMPIADOR CREMA TIPO CIF PARA COCINA 750 CC
$ 1.964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.856
$ 7.856
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO 30 METROS DOBLE HOJA (UNIDAD)
PAPEL HIGIÉNICO 30 METROS DOBLE HOJA (UNIDAD)
$ 528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.560
$ 10.560
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
$ 986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.720
$ 19.720
Total Neto
$ 108.091
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 108.091
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.