Orden de Compra. Nº702988-137-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-57-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-137-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-57-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-57-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aike Patagonia SPA
Razón Social AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.442.739-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos8UnidadLAVALOZA, TIPO QUIX 750CCLAVALOZA, TIPO QUIX 750CC $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.712 $ 13.712
47121605
Limpiadores de suelo5UnidadLIMPIA PISOS LIQUIDO BIDÓN 5 LITROSLIMPIA PISOS LIQUIDO BIDÓN 5 LITROS $ 3.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.230 $ 18.230
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLUSTRA MUEBLES EN CREMA 250 CC LUSTRA MUEBLES EN CREMA 250 CC $ 2.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.588 $ 8.588
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 ML DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.540 $ 16.540
47131811
Productos de lavandería15UnidadDETERGENTE EN POLVO 400 GRS DETERGENTE EN POLVO 400 GRS $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.885 $ 12.885
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLIMPIADOR CREMA TIPO CIF PARA COCINA 750 CCLIMPIADOR CREMA TIPO CIF PARA COCINA 750 CC $ 1.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.856 $ 7.856
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIÉNICO 30 METROS DOBLE HOJA (UNIDAD)PAPEL HIGIÉNICO 30 METROS DOBLE HOJA (UNIDAD) $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LITROCLORO CONCENTRADO 1 LITRO $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.720 $ 19.720
Total Neto $ 108.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 108.091

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.