Orden de Compra. Nº702988-162-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-43-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-162-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-43-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-43-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos1UnidadCAJA HUEVOS 180 UND HUEVO PRIMERA COLORCAJA HUEVOS 180 UND HUEVO PRIMERA COLOR $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50131701
Leche o productos de mantequilla2UnidadLECHE BLANCA EN POLVO 1 KILO LECHE BLANCA EN POLVO 1 KILO $ 6.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.380 $ 12.380
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles10UnidadBOTELLA DE ACEITE 900 ccBOTELLA DE ACEITE 900 cc $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
50221102
Harina de trigo1UnidadBOLSA HARINA 25 KILOBOLSA HARINA 25 KILO $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE STEVIA BALANCEADO 270 MLENDULZANTE STEVIA BALANCEADO 270 ML $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
50221001
Granos de Legumbres2UnidadBOLSA DE LENTEJAS 1 KILOBOLSA DE LENTEJAS 1 KILO $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
50221001
Granos de Legumbres3UnidadBOLSA POROTOS TORTOLA 1 KGBOLSA POROTOS TORTOLA 1 KG $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
50201706
Café1UnidadBOLSA DE CAFÉ TRADICIONAL NESCAFE 500 GRS BOLSA DE CAFÉ TRADICIONAL NESCAFE 500 GRS $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
50131701
Leche o productos de mantequilla4UnidadCAJA CREMA DE LECHE 1 LITROCAJA CREMA DE LECHE 1 LITRO $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.560 $ 15.560
Total Neto $ 140.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 140.780

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.