Orden de Compra. Nº
702988-162-SE26
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-43-LE25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
702988-162-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-43-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-43-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra
Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Facturación
Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
Comuna
*
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.
R.U.T.
76.490.923-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131606
Huevos frescos
1
Unidad
CAJA HUEVOS 180 UND HUEVO PRIMERA COLOR
CAJA HUEVOS 180 UND HUEVO PRIMERA COLOR
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Unidad
LECHE BLANCA EN POLVO 1 KILO
LECHE BLANCA EN POLVO 1 KILO
$ 6.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.380
$ 12.380
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
10
Unidad
BOTELLA DE ACEITE 900 cc
BOTELLA DE ACEITE 900 cc
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
50221102
Harina de trigo
1
Unidad
BOLSA HARINA 25 KILO
BOLSA HARINA 25 KILO
$ 20.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA BALANCEADO 270 ML
ENDULZANTE STEVIA BALANCEADO 270 ML
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.290
$ 3.290
50221001
Granos de Legumbres
2
Unidad
BOLSA DE LENTEJAS 1 KILO
BOLSA DE LENTEJAS 1 KILO
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.180
$ 5.180
50221001
Granos de Legumbres
3
Unidad
BOLSA POROTOS TORTOLA 1 KG
BOLSA POROTOS TORTOLA 1 KG
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.070
50201706
Café
1
Unidad
BOLSA DE CAFÉ TRADICIONAL NESCAFE 500 GRS
BOLSA DE CAFÉ TRADICIONAL NESCAFE 500 GRS
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
50131701
Leche o productos de mantequilla
4
Unidad
CAJA CREMA DE LECHE 1 LITRO
CAJA CREMA DE LECHE 1 LITRO
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.560
$ 15.560
Total Neto
$ 140.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 140.780
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.