Orden de Compra. Nº702988-184-SE14 "ÚTILES DE ASEO(T/DIRECTO - 10 UTM)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-184-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO(T/DIRECTO - 10 UTM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Koyer Rent a Car
Razón Social YERKO ANDRES VERA MELLA
R.U.T. 13.971.362-1
Sucursal Koyer Rent a Car
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel48UnidadTOALLA NOVA 13 MTS TOALLA NOVA 13 MTS $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadDETERGENTE 5 KGSDETERGENTE 5 KGS $ 7.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.580 $ 44.580
14111616
Papeles para revestimiento4RolloALUSA FOIL 100 MTSALUSA FOIL 100 MTS $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
12141901
Cloro Cl24UnidadCLORO 2 LTSCLORO 2 LTS $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.232 $ 17.232
47121701
Bolsas de basura6PackBOLSA BASURA 110X130BOLSA BASURA 110X130 $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.356 $ 10.356
47131502
Paños de limpieza24UnidadPAÑO ABSORVENTES MULTIUSOPAÑO ABSORVENTES MULTIUSO $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
47131617
Mopas de polvo12UnidadMOPA ALGODÓN MOPA ALGODÓN $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.196 $ 23.196
47121605
Limpiadores de suelo4GalónLIMPIADOR BAÑO 5 LTS. LIMPIADOR BAÑO 5 LTS. $ 5.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.824 $ 21.824
47121605
Limpiadores de suelo12UnidadABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE ABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31211910
Mitones20ParGUANTES DE GOMA GUANTES DE GOMA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadCERA PISO PLÁSTICOCERA PISO PLÁSTICO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO GEL CLORO GEL $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131816
Desodorantes12UnidadDESODORANTE WCDESODORANTE WC $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 234.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 234.528

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.