Orden de Compra. Nº702988-198-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-61-L122"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-198-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-61-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-61-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 287 del sistema CGU SJZ CMT .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora express
Razón Social CÉSAR ALEJANDRO NAVARRETE RUIZ
R.U.T. 16.163.453-0
Sucursal Distribuidora express
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA UNIDADPAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA UNIDAD $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
52121602
Servilletas10UnidadSERVILLETAS PACK 50 UND SERVILLETAS PACK 50 UND $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
14111525
Papel multiuso1UnidadROLLO PAPEL PLASTICO ALUSAPLAST 30 MTS ROLLO PAPEL PLASTICO ALUSAPLAST 30 MTS $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
14111525
Papel multiuso1UnidadTOALLA JUMBO PACK 2X250 METROS TOALLA JUMBO PACK 2X250 METROS $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.890 $ 10.890
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1UnidadGUANTES DE GOMA PARA LOZA GUANTES DE GOMA PARA LOZA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
47121701
Bolsas de basura3UnidadBOLSA DE BASURA 80X120 10 UNDBOLSA DE BASURA 80X120 10 UND $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
47121701
Bolsas de basura6UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 10 UND BOLSA DE BASURA 50X70 10 UND $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción3UnidadJABÓN LIQUIDO 900 CCJABÓN LIQUIDO 900 CC $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LITRO CLORO CONCENTRADO 1 LITRO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadPASTILLA PARA WC PASTILLA PARA WC $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZA QUIX 750 CCLAVALOZA QUIX 750 CC $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
47121605
Limpiadores de suelo1UnidadLIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROSLIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROS $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
47131811
Productos de lavandería5UnidadDETERGENTE EN POLVO 400 GRS DETERGENTE EN POLVO 400 GRS $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIADOR CIF CREMA TIPO CIF 750 CCLIMPIADOR CIF CREMA TIPO CIF 750 CC $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390
Total Neto $ 99.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 99.870

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.