Orden de Compra. Nº702988-220-SE20 "ORDEN GENERADA DESDE 702988-65-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-220-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-65-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-65-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA METAL N°180LIJA METAL N°180 $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
27111507
Cortadores de metal20UnidadDISCO CORTE 4 1/2DISCO CORTE 4 1/2 $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.140 $ 14.140
31201605
Masillas2UnidadMACILLA MAGICA 700MLMACILLA MAGICA 700ML $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadLITROS DILUYENTE DUCOLITROS DILUYENTE DUCO $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070 $ 3.070
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadLITROS DILUYENTE POLIUTERANOLITROS DILUYENTE POLIUTERANO $ 2.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.288 $ 5.288
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadHUINCHA AISLADORA ELÉCTRICA PVCHUINCHA AISLADORA ELÉCTRICA PVC $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRAS PLÁSTICAS DE 4.8AMARRAS PLÁSTICAS DE 4.8 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA METAL N°500LIJA METAL N°500 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
15121520
Lubricantes de uso general3UnidadLUBRICANTE WD40 311 GRSLUBRICANTE WD40 311 GRS $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597 $ 597
23171509
Soldadura5kilogramoKGS SOLDADURA 6011 1/8"KGS SOLDADURA 6011 1/8" $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
39101605
ampolletas fluorescentes10UnidadAMPOLLETAS H-4 DE 12 VAMPOLLETAS H-4 DE 12 V $ 2.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.730 $ 20.730
39101605
ampolletas fluorescentes10UnidadAMPOLLETAS H-7 DE 24VAMPOLLETAS H-7 DE 24V $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA METAL N°80LIJA METAL N°80 $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIACONTACTO 312 GRSLIMPIACONTACTO 312 GRS $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadWD40 311 GRSWD40 311 GRS $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.150
31201528
Cinta de montaje20UnidadPARCHES VD3PARCHES VD3 $ 2.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.420 $ 46.420
31201528
Cinta de montaje20UnidadPARCHES VD4PARCHES VD4 $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.280 $ 54.280
31201528
Cinta de montaje10UnidadPARCHE R04PARCHE R04 $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles1UnidadLIQUIDO VULCANIZANTE CV-01 163 GRSLIQUIDO VULCANIZANTE CV-01 163 GRS $ 11.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.285 $ 11.285
Total Neto $ 270.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 270.630

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.