Orden de Compra. Nº702988-25-SE26 "ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-35-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-25-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-35-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bolt Chile Ltda
Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.085.387-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bolt Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas43UnidadKGS PAÑOS MECANICOS KGS PAÑOS MECANICOS $ 3.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.252 $ 153.252
31201616
Adhesivos líquidos1UnidadTRABAPERNOS 242 50 ML TRABAPERNOS 242 50 ML $ 32.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.765 $ 32.765
23171506
Fluido de soldadura2UnidadACERO LÍQUIDO ACERO LÍQUIDO $ 8.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.870 $ 17.870
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadCINTA AISLANTE SUPER 35 VERDE 20 MTS. CINTA AISLANTE SUPER 35 VERDE 20 MTS. $ 7.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.384 $ 15.384
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA ALTA TEMPERATURA 450 ROJA 300 ML SILICONA ALTA TEMPERATURA 450 ROJA 300 ML $ 8.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.951 $ 8.951
39101601
ampolletas halógenas7UnidadAMPOLLETA 24V H1 70WAMPOLLETA 24V H1 70W $ 4.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.815 $ 31.815
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA 24V H3 70WAMPOLLETA 24V H3 70W $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.760 $ 40.760
39101601
ampolletas halógenas6UnidadAMPOLLETA 12 H4 60/55WAMPOLLETA 12 H4 60/55W $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.622 $ 20.622
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA 24V H7 70W AMPOLLETA 24V H7 70W $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.400
15121802
Lubricantes anticorrosivos3UnidadLIMPIA CONTACTO 300 ML LIMPIA CONTACTO 300 ML $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622
12181504
Petrolatos3UnidadVASELINA EN SPRAY 200 MLVASELINA EN SPRAY 200 ML $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
53131608
Jabones2UnidadJABON FAST ORANG 220 ML JABON FAST ORANG 220 ML $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadCINTA AISLANTE SERIE 1500 NEGRA 10 MTS. CINTA AISLANTE SERIE 1500 NEGRA 10 MTS. $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.645 $ 3.645
Total Neto $ 488.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 488.728

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.