Orden de Compra. Nº702988-252-SE18 "ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-252-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
ampolletas de filamento20UnidadAMPOLLETA H4 24 VAMPOLLETA H4 24 V $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.460 $ 33.460
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadHUINCHA AISLADORA HUINCHA AISLADORA $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
27111507
Cortadores de metal10UnidadDISCO DE 1/2"DISCO DE 1/2" $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.310 $ 6.310
47131605
Cepillos de limpieza2UnidadESCOBILLA DE ACERO C/MANGOESCOBILLA DE ACERO C/MANGO $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.912 $ 2.912
23171509
Soldadura1UnidadCARRETE SOLDADURA ESTAÑO 500 GRSCARRETE SOLDADURA ESTAÑO 500 GRS $ 11.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.411 $ 11.411
23171525
Aditivos soldantes1UnidadPASTA PARA SOLDAR DE 500 GRS PASTA PARA SOLDAR DE 500 GRS $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.449 $ 2.449
47121802
Removedores2UnidadWD40 311 GRS.WD40 311 GRS. $ 3.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.988 $ 7.988
47121802
Removedores2UnidadLIMPIA CONTACTO 312 GRS.LIMPIA CONTACTO 312 GRS. $ 3.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.246 $ 6.246
31201601
Adhesivos químicos2UnidadPEGAMENTO LA GOTITA PEGAMENTO LA GOTITA $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.742 $ 2.742
Total Neto $ 78.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 78.698

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.