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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
702988-252-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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702988-7-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino E° Vicuña Km 65 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino E° Vicuña Km 65 |
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Comuna |
Timaukel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino E° Vicuña Km 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-04-2018 |
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Proveedor |
GOMPLAS |
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Razón Social |
COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
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R.U.T. |
76.117.488-6 |
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Sucursal |
GOMPLAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101610
| ampolletas de filamento | 20 | Unidad | AMPOLLETA H4 24 V | AMPOLLETA H4 24 V |
$ 1.673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.460
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$ 33.460
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 5 | Unidad | HUINCHA AISLADORA | HUINCHA AISLADORA |
$ 1.036,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.180
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$ 5.180
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27111507
| Cortadores de metal | 10 | Unidad | DISCO DE 1/2" | DISCO DE 1/2" |
$ 631,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.310
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$ 6.310
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47131605
| Cepillos de limpieza | 2 | Unidad | ESCOBILLA DE ACERO C/MANGO | ESCOBILLA DE ACERO C/MANGO |
$ 1.456,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.912
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$ 2.912
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23171509
| Soldadura | 1 | Unidad | CARRETE SOLDADURA ESTAÑO 500 GRS | CARRETE SOLDADURA ESTAÑO 500 GRS |
$ 11.411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.411
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$ 11.411
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23171525
| Aditivos soldantes | 1 | Unidad | PASTA PARA SOLDAR DE 500 GRS | PASTA PARA SOLDAR DE 500 GRS |
$ 2.449,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.449
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$ 2.449
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47121802
| Removedores | 2 | Unidad | WD40 311 GRS. | WD40 311 GRS. |
$ 3.994,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.988
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$ 7.988
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47121802
| Removedores | 2 | Unidad | LIMPIA CONTACTO 312 GRS. | LIMPIA CONTACTO 312 GRS. |
$ 3.123,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.246
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$ 6.246
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31201601
| Adhesivos químicos | 2 | Unidad | PEGAMENTO LA GOTITA | PEGAMENTO LA GOTITA |
$ 1.371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.742
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$ 2.742
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Total Neto
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$ 78.698
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 78.698
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.