Orden de Compra. Nº702988-271-SE16 "ORDEN GENERADA DESDE 702988-9-SE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-271-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-9-SE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-9-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BBB. INDUSTRIAL. SEG LIMITADA
Razón Social BBB. INDUSTRIAL. SEG LIMITADA
R.U.T. 76.977.430-0
Sucursal BBB. INDUSTRIAL. SEG LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores40ParGUANTES MODELO SHOWAGUANTE PALMA NITRILO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 28.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 28.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.