Orden de Compra. Nº702988-297-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-64-LE1"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-297-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-64-LE1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-64-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 414 del sistema CGUSFCMT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.
Razón Social COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A
R.U.T. 94.602.000-1
Sucursal COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142007
Mangueras especiales1Unidad3 MANGUERAS SAE 100 R9 DE 1 1/4 DE 1 MT LINEAL C/U ($29889X3), CON 6 FÉRULAS R9 20 1 1/4" C/U ($6715 X6) , 3 CONECTOR C.F 62 54MM X 1 1/4" C/U ($24250X3) Y 3 CONECTORES C.F. 61 60,3 MM X 1 1/4" C/U (30912X3) 3 MANGUERAS SAE 100 R9 DE 1 1/4 DE 1 MT LINEAL C/U ($29889X3), CON 6 FÉRULAS R9 20 1 1/4" C/U ($6715 X6) , 3 CONECTOR C.F 62 54MM X 1 1/4" C/U ($24250X3) Y 3 CONECTORES C.F. 61 60,3 MM X 1 1/4" C/U (30912X3) $ 295.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.443 $ 295.443
31181602
Sellos de caucho2KitKIT DE SELLOS DE TAPA DE CILINDRO DE BALDE 750 MM KIT DE SELLOS DE TAPA DE CILINDRO DE BALDE 750 MM $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
Total Neto $ 855.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 855.443

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.