Orden de Compra. Nº702988-364-SE14 "ÚTILES DE ASEO(T/DIRECTO - 10 UTM)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-364-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO(T/DIRECTO - 10 UTM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Koyer Rent a Car
Razón Social YERKO ANDRES VERA MELLA
R.U.T. 13.971.362-1
Sucursal Koyer Rent a Car
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLIMPIADOR CREMA LIMPIADOR CREMA $ 1.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.890 $ 13.890
47121605
Limpiadores de suelo1GalónLIMPIADOR BAÑO 5 LTS. LIMPIADOR BAÑO 5 LTS. $ 5.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.456 $ 5.456
31211910
Mitones12ParGUANTES DE GOMA GUANTES DE GOMA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos24UnidadCERA PISO PLÁSTICOCERA PISO PLÁSTICO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadLIMPIADOR LÍQUIDO LIMPIADOR LÍQUIDO $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496
47121701
Bolsas de basura10PackBOLSA BASURA 110X130BOLSA BASURA 80X120 $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.260 $ 17.260
52121602
Servilletas96PaqueteSERVILLETA MESA SERVILLETAS MESA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
14111616
Papeles para revestimiento4RolloALUSA FOIL 100 MTSALUSA FOIL 100 MTS $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
47131617
Mopas de polvo12UnidadMOPA ALGODÓN MOPA ALGODÓN $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.196 $ 23.196
Total Neto $ 176.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 176.018

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.