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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
702988-364-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ÚTILES DE ASEO(T/DIRECTO - 10 UTM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino E° Vicuña Km 65 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino E° Vicuña Km 65 |
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Comuna |
Timaukel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino E° Vicuña Km 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-07-2014 |
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Proveedor |
Koyer Rent a Car |
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Razón Social |
YERKO ANDRES VERA MELLA
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R.U.T. |
13.971.362-1 |
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Sucursal |
Koyer Rent a Car |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Unidad | LIMPIADOR CREMA | LIMPIADOR CREMA |
$ 1.389,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.890
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$ 13.890
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47121605
| Limpiadores de suelo | 1 | Galón | LIMPIADOR BAÑO 5 LTS. | LIMPIADOR BAÑO 5 LTS. |
$ 5.456,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.456
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$ 5.456
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31211910
| Mitones | 12 | Par | GUANTES DE GOMA | GUANTES DE GOMA |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.880
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$ 5.880
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 24 | Unidad | CERA PISO PLÁSTICO | CERA PISO PLÁSTICO |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 24 | Unidad | LIMPIADOR LÍQUIDO | LIMPIADOR LÍQUIDO |
$ 979,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.496
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$ 23.496
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47121701
| Bolsas de basura | 10 | Pack | BOLSA BASURA 110X130 | BOLSA BASURA 80X120 |
$ 1.726,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.260
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$ 17.260
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52121602
| Servilletas | 96 | Paquete | SERVILLETA MESA | SERVILLETAS MESA |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.440
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$ 37.440
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14111616
| Papeles para revestimiento | 4 | Rollo | ALUSA FOIL 100 MTS | ALUSA FOIL 100 MTS |
$ 6.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.400
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$ 25.400
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47131617
| Mopas de polvo | 12 | Unidad | MOPA ALGODÓN | MOPA ALGODÓN |
$ 1.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.196
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$ 23.196
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Total Neto
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$ 176.018
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 176.018
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.