Orden de Compra. Nº702988-367-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-16-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-367-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-16-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-16-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Andrea
Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Sucursal Pamela Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas25UnidadSERVILLETAS PACK 50 UND SERVILLETAS PACK 50 UND $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3UnidadGUANTES DE LATEX PARA LOZA GUANTES DE LATEX PARA LOZA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR CIF CREMA PARA COCINA 750 CCLIMPIADOR CIF CREMA PARA COCINA 750 CC $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1UnidadBOLSA PARA COLACIONES 25X38 100 UNIDADES BOLSA PARA COLACIONES 25X38 100 UNIDADES $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS TOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.390
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA UND PAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA UND $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47121701
Bolsas de basura6UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 10 UND BOLSA DE BASURA 50X70 10 UND $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LITRO CLORO CONCENTRADO 1 LITRO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
47131602
Paños de limpieza absorbente2UnidadTRAPERO CON OJAL PARA PISOS TRAPERO CON OJAL PARA PISOS $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
47121605
Limpiadores de suelo2UnidadLIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROSLIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROS $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
47121701
Bolsas de basura7UnidadBOLSA DE BASURA 100X120 5 UNDBOLSA DE BASURA 100X120 5 UND $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.230 $ 20.230
47121812
Raspadores de limpieza3UnidadVIRUTILLA ACERO PARA OLLAS VIRUTILLA ACERO PARA OLLAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadPASTILLAS PARA WCPASTILLAS PARA WC $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLAVALOZA QUIX 1,2 LTSLAVALOZA QUIX 1,2 LTS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
47131603
Esponjas5UnidadESPONJA ANATOMICA MULTIUSO PARA LOZA ESPONJA ANATÓMICA MULTIUSO PARA LOZA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 79.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 79.960

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.