Orden de Compra. Nº702988-372-SE16 "ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-372-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101601
Caucho vulcanizado20UnidadPARCHE RADIALES R04PARCHE RADIALES R04 $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
23171509
Soldadura10UnidadSOLDADURA 6011 1/8"SOLDADURA 6011 1/8" $ 3.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.940
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4UnidadTEFLÓN 3/42TEFLÓN 3/42 $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064 $ 2.064
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadSILICONA URETANO 310 ML SILICONA URETANO 310 ML $ 5.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.960 $ 22.960
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA H4 12 V.AMPOLLETA H4 12 V. $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.420 $ 17.420
23171509
Soldadura10UnidadSOLDADURA 6011 5/32"SOLDADURA 6011 5/32" $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.100 $ 41.100
27111507
Cortadores de metal15UnidadDISCO CORTE 7"DISCO CORTE 7" $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.585 $ 12.585
47121802
Removedores3UnidadLIMPIA CONTACTOS ELÉCTRICO 312 GR.LIMPIA CONTACTOS ELÉCTRICO 312 GR. $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
15121516
Sellador de fugas3UnidadLOCTITE TRABAPERNOS 50 ML. LOCTITE TRABAPERNOS 50 ML. $ 12.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.554 $ 37.554
31201601
Adhesivos químicos3UnidadGOTITA 2 ML. GOTITA 2 ML. $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.017 $ 4.017
31201601
Adhesivos químicos3UnidadLÍQUIDO VULCANIZANTE CV-01/163 GR LÍQUIDO VULCANIZANTE CV-01/163 GR $ 8.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.380 $ 25.380
Total Neto $ 212.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 212.530

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.