Orden de Compra. Nº702988-385-SE13 "ORDEN GENERADA DE 3542-46-LE12 "
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-385-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-46-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-46-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231402
Sierra cero5UnidadHE SIERRA NICHOLSON HE SIERRA NICHOLSON $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadSILICONA POMO ROJA TEM26SILICONA POMO ROJA TEM26 $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.072 $ 6.072
15121510
Antigripado5UnidadWD-40 GRANDE 11 OZWD-40 GRANDE 11 OZ $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.285 $ 19.285
60123601
Pegamento de purpurina5UnidadGOTITA 2 MLGOTITA 2 ML $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.275 $ 6.275
31211901
Paños para herramientas12UnidadPAÑO LIMPIEZA COLOR 1 KGPAÑO LIMPIEZA COLOR 1 KG $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.716 $ 13.716
47131605
Cepillos de limpieza3UnidadESCOBILLA ACERO C/MANGOESCOBILLA ACERO C/MANGO $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.855 $ 3.855
Total Neto $ 54.243
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 54.243

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.