Orden de Compra. Nº702988-428-SE13 "ORDEN GENERADA DE 3542-46-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-428-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-46-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-46-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 40 Timaukel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA
Razón Social VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA
R.U.T. 78.252.690-1
Sucursal VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121713
Plumillas4UnidadPLUMILLA DE 24"PLUMILLA DE 24" $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44121713
Plumillas4UnidadPLUMILLA DE 20"PLUMILLA DE 20" $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
44103201
Reloj de control2UnidadHOROMETRO DE 12VHOROMETRO DE 12V $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadTRABAPERNOS LOSTITETRABAPERNOS LOSTITE $ 24.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.780 $ 49.780
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadHUNCHA AISLADORAHUNCHA AISLADORA $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840
53131608
Jabones2UnidadJABON LANG ORANGE 3,75 LTSJABON LANG ORANGE 3,75 LTS $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadACERO LIQUIDOACERO LIQUIDO $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 204.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 204.220

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.